3. Otras disposiciones. . (2023/239-43)
Resolución de 11 de diciembre de 2023, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización del control interno de la gestión económico-financiera y contable del Ayuntamiento de Torremolinos. Ejercicios 2019-2021.
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 239 - Viernes, 15 de diciembre de 2023

página 18856/25

Auditoría pública de sociedades mercantiles incluidas en el plan anual de auditorías
Se realizan la auditoría pública de sociedades mercantiles incluidas en el
plan anual de auditorías.

PACF y arts. 29.3 y 35 RCI

No incumple

Se publican los informes de auditoría de cuentas en sede electrónica.

art. 36.2 RCI8

No incumple

Se remiten a la IGAE los informes de auditoría pública en la modalidad de
cuentas.

art. 36.2 RCI

No incumple

Resultados del control interno
Informe anual de las resoluciones adoptadas por el alcalde contrarias a los reparos y anomalías en materia de ingresos
Se elabora el informe anual, del ejercicio 2019, de todas las resoluciones
adoptadas por el alcalde contrarias a los reparos efectuados, así como un
resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos e
información de los informes de omisión de la función interventora.

arts. 218 TRLRHL, 15.6 y 28.2
RCI

No incumple

Remisión de los Informes de control financiero
Se remiten los informes de control financiero en ejecución del PACF al
Pleno.

art. 36 RCI

Incumple

Informe resumen de control interno
Elaboración del Informe resumen
Elaboraron en plazo el informe resumen de los resultados del control interno del 2019.

art. 37 RCI y punto I.3 RIGAEIR

Incumple

Elaboraron en plazo el informe resumen de los resultados del control interno del 2020.

art. 37 RCI y punto I.3 RIGAEIR

Incumple

Contenido del informe resumen
Contenido de carácter anual.
Contiene todos los apartados establecidos en el RIGAEIR.

art. 37 RCI

Incumple

punto I.2 y anexo II del RIGAEIR

Incumple

Remisión del Informe resumen al Pleno
Se remite al Pleno los informes resumen de los resultados de control interno de los ejercicios 2019 y 2020.

art. 37 RCI y punto I.3 RIGAEIR

No incumple

Se remite al Pleno los informes resumen de los resultados de control interno de los ejercicios 2019, en plazo.

art. 37 RCI y punto I.3 RIGAEIR

Incumple

Se remite al Pleno los informes resumen de los resultados de control interno de los ejercicios 2020, en plazo.

art. 37 RCI y punto I.3 RIGAEIR

Incumple

Remisión del Informe resumen a la IGAE
Se remite a la IGAE a través de la aplicación RICEL, el informe resumen de
los resultados del control interno del periodo 2019, en plazo.

art. 37 RCI y punto I.3 RIGAEIR

Incumple

Se remite a la IGAE a través de la aplicación RICEL, el informe resumen de
los resultados del control interno del periodo 2020, en plazo.

art. 37 RCI y punto I.3 RIGAEIR

Incumple

Elaboración del Plan de Acción
Elaboración plan de acción del 2019.

art. 38 RCI

No incumple

Elaboración plan de acción del 2020.

art. 38 RCI

No incumple

Elaboración plan de acción del 2019 en plazo.

art. 38 RCI

Incumple

Elaboración plan de acción del 2020 en plazo.

art. 38 RCI

Incumple

Remisión del Plan de Acción al órgano de control

8

art. 38 RCI

Incumple

No obstante, el portal de transparencia de la sociedad Actividades de Limpieza y gestión, S.A. sí publica el informe de auditoría.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X

https://www.juntadeandalucia.es/eboja

00293973

Se remite el plan de acción de los resultados del control interno del periodo
2019 -2020 al órgano interventor.