3. Otras disposiciones. . (2025/62-41)
Resolución de 10 de marzo de 2025, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el Presupuesto del ejercicio 2025 de la Universidad de Cádiz.
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BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 62 - Martes, 1 de abril de 2025

página 4445/106

TÍTULO VI. Prórroga del Presupuesto

Artículo 122. Prórroga del presupuesto.
1. En el supuesto que el Presupuesto de la Universidad de Cádiz no se aprobara antes del primer día del
ejercicio
económico correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el presupuesto del ejercicio
anterior hasta la aprobación y publicación del nuevo.
2. Mediante resolución de la Gerente se podrá adaptar la estructura del presupuesto prorrogado, sin
alteración de la cuantía total, a la organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el
presupuesto deba ejecutarse o con objeto de atender compromisos debidamente adquiridos que no
puedan posponerse.

3. No se incluirán en la prórroga aquellos créditos cuya vigencia afecte exclusivamente al ejercicio
anterior.

4. Los créditos aprobados con carácter provisional conforme a los criterios anteriores, estarán
supeditados, en cualquier caso, a los que se aprueben con carácter definitivo al autorizarse los créditos
iniciales del presupuesto del ejercicio corriente.
TÍTULO VII. Auditoría y Control Interno
Artículo 123. Competencia.
1. El control interno es un proceso diseñado para conseguir los objetivos específicos de la Universidad de
Cádiz, que incumbe a todo el personal de la organización. La Universidad de Cádiz asegurará el control
interno de sus ingresos y gastos y organizará sus cuentas según los principios de una contabilidad
presupuestaria, patrimonial y analítica. Asimismo, garantizará una gestión transparente de los recursos,
de conformidad con lo establecido en el artículo 229.1 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz.

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2. La Universidad de Cádiz, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Universitario,
sus Estatutos y demás normas de aplicación por razón de la materia, asegurará el control interno de sus
inversiones, gastos e ingresos, organizando sus cuentas según los principios de una contabilidad
presupuestaria y patrimonial, de acuerdo con criterios de legalidad, eficacia y eficiencia. Este control
interno se realizará por la unidad administrativa de Auditoría y Control Interno que actuará bajo la
dependencia orgánica del Consejo de Gobierno.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X

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